৩নং কল্যাণপুর ইউনিয়ন পরিষদ
বার্ষিক বাজেট =২০১৫-২০১৬ইং
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট (টাকা) |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট(টাকা) |
পূর্ববতীঅর্থ বছরের প্রকৃত আয় (টাকা) |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
প্রারম্ভিক জের |
- |
- |
- |
- |
- |
হাতে নগদ |
- |
- |
- |
- |
- |
ব্যাংকে জমা |
- |
- |
- |
- |
- |
মোট প্রারম্ভিক জের : |
২,০৩,৫৫৩/- |
- |
২,০৩,৫৫৩/- |
১১,২৭৫/- |
২,৮২,৮৮৪/- |
প্রাপ্তিঃ |
- |
- |
- |
- |
- |
কর আদায় |
৫,০৬,৬০০/- |
- |
৫,০৬,৬০০/- |
৫,০৬,৬০০/- |
২,৭৪,৩৬৫- |
বকেয়া কর আদায় |
১,৩০,০০০/- |
- |
১,৩০,০০০/- |
২,৩২,০০০/- |
- |
জন্মনিবন্ধন ফিস |
২০,০০০/- |
- |
২০,০০০/- |
২০,০০০/- |
১৪,১২৫/- |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস |
৫০,০০০/- |
- |
৫০,০০০/- |
৫০,০০০/- |
২১,৮০০/- |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
- |
১,০০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
- |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইঃফিস |
২০,০০০/- |
- |
২০,০০০/- |
২০,০০০/- |
- |
সম্পত্তি হতে আয় |
৫,০০০/- |
- |
৫,০০০/- |
৫,০০০/- |
- |
সংস্থাপন খাতে সরকারি আয় |
- |
৪,৩০,০০০/- |
৪,৩০,০০০/- |
৪,৩০,০০০/- |
৫,২৪,৮৭১/- |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১%অর্থ |
- |
৭,০০,০০০/- |
৭,০০,০০০/- |
৫,০০,০০০/- |
৬,৬৫,০০০/- |
বিজ্ঞাপনের উপর কর |
২০,০০০/- |
- |
২০,০০০/- |
২০,০০০/- |
- |
নিকাহ্ নিবন্ধন ফিস |
৩০,০০০/- |
- |
৩০,০০০/- |
৩০,০০০/- |
- |
সরকারী সূত্রে অনুদান LGSP |
- |
১৫,০০,০০০/- |
১৫,০০,০০০/- |
১০,০০,০০০/- |
১৪,৮২,৫১৮/- |
কাবিখা |
- |
৫,০০,০০০/- |
৫,০০,০০০/- |
- |
- |
টি.আর |
- |
৪,০০,০০০/- |
৪,০০,০০০/- |
- |
- |
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (অদকক) |
- |
৪০,০০,০০০/- |
৪০,০০,০০০/- |
- |
- |
সরকারী থোক বরাদ্দ |
- |
৩০,০০০/- |
৩০,০০০/- |
৩০,০০০/- |
- |
স্থানীয় সরঃপ্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি ADP |
- |
৪,০০,০০০/- |
৪,০০,০০০/- |
৩,০০,০০০/- |
- |
অন্যান্য প্রাপ্তি |
৫০,০০০/- |
- |
৫০,০০০/- |
৫০,০০০/- |
৩৫,৯২৮/- |
মোট প্রাপ্তি |
১০,৩৫,১৫৩/- |
৮২,৩০,০০০/- |
৯২,৬৫,১৫৩/- |
৩৫,৭৪,৮৭৫/- |
৩৩,০১,৫০৫/- |
চলমান পাতা-২
বার্ষিক বাজেট =২০১৫-২০১৬ইং
খাতের নাম |
পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট (টাকা) |
চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট(টাকা) |
পূর্ববতীঅর্থ বছরের প্রকৃত আয় (টাকা) |
||
নিজস্ব তহবিল |
অন্যান্য তহবিল |
মোট |
|||
১ |
২ |
৩ |
৪ |
৫ |
৬ |
ব্যয়ঃ |
- |
- |
- |
- |
- |
সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
- |
- |
- |
- |
- |
চেয়ারম্যান ও সদস্য ভাtই,পিঃ |
১,৭৪,০০০/- |
১৫,৬০০/- |
১,৮৯,৬০০/- |
১,৮৯,৬০০/- |
১,৭০,০৫০/- |
কর্মচারী ও কর্মকর্তার বেতন |
১,৩৮,০০০/- |
২,9৪,০০০/- |
৪,৩২,০০০/- |
৪,৩২,০০০/- |
৫,২৪,৮৭১/- |
কর আদায় ব্যয় |
১,২০,০০০/- |
- |
১,২০,০০০/- |
১,২০,০০০/- |
৪৫,১৫৭/- |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী |
৫০,০০০/- |
- |
৫০,০০০/- |
৫০,০০০/- |
- |
ডাক ও তার |
৩৫,০০০/- |
- |
৩৫,০০০/- |
৩৫,০০০/- |
- |
বিদ্যুৎ বিল |
৩০,০০০/- |
- |
৩০,০০০/- |
৩০,০০০/- |
১২,৫৯২/- |
অফিস রক্ষণা-বেক্ষণ |
৫০,০০০/- |
- |
৫০,০০০/- |
৫০,০০০/- |
- |
১০%রক্ষণা-বেক্ষণপ্রকল্প |
৭০,০০০/- |
- |
৭০,০০০/- |
৭০,০০০/- |
- |
২৫%রক্ষণা-বেক্ষণপ্রকল্প |
১,৪০,০০০/- |
- |
১,৪০,০০০/- |
১,৬০,০০০/- |
২২,৫০০/- |
ভূমির খাজনা |
১০,০০০/- |
- |
১০,০০০/- |
১০,০০০/- |
- |
পাহাড়াদারের পারিশ্রমিক |
২০,০০০/- |
- |
২০,০০০/- |
২০,০০০/- |
১১,০০০/- |
ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র |
৫০,০০০/- |
- |
৫০,০০০/- |
২০,০০০/- |
- |
ত্রান বিতরন ও পরিবহন |
৪০,০০০/- |
- |
৪০,০০০/- |
৪০,০০০/- |
- |
নারী বান্ধবপ্রকল্প (সেলাই প্রঃ) |
৫০,০০০/- |
- |
৫০,০০০/- |
৫০,০০০/- |
- |
অফিস আনুসাঙ্গিক |
৭০,০০০/- |
- |
৭০,০০০/- |
৭০,০০০/- |
৫০,৩০৯/- |
মাসিক সভার আপ্যায়ন |
৩০,০০০/- |
- |
৩০,০০০/- |
৩০,০০০/- |
১২,৩৮৭/- |
রাষ্ট্রীয়উৎসব উদযাপন |
৩১,৫০০/- |
- |
৩১,৫০০/- |
৩১,৫০০/- |
- |
স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিস্কাশন |
২০,০০০/- |
- |
২০,০০০/- |
৩,০০,০০০/- |
- |
কৃষি প্রকল্প |
২০,০০০/- |
- |
২০,০০০/- |
৪,০০,০০০/- |
- |
গৃহ নির্মান ও মেরামত |
২০,০০০/- |
- |
২০,০০০/- |
২,০০,০০০/- |
- |
শিক্ষা কর্মসূচী |
২০,০০০/- |
- |
২০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
- |
সেচ ও খাল |
- |
- |
- |
২,০০,০০০/- |
- |
এলজিএসপি প্রকল্প বাবদ |
- |
১৫,০০,০০০/- |
১৫,০০,০০০/- |
১,০০,০০০/- |
১৫,৬১,২১৪/- |
অদকক প্রকল্প |
- |
৪০,০০,০০০/- |
৪০,০০,০০০/- |
৫০,০০০/- |
- |
এডিপি প্রকল্প বাবদ |
- |
৪,০০,০০০/- |
৪,০০,০০০/- |
৫০,০০০/- |
- |
কাবিখা প্রকল্প |
- |
৫,০০,০০০/- |
৫,০০,০০০/- |
- |
- |
টি.আর প্রকল্প |
- |
৪,০০,০০০/- |
৪,০০,০০০/- |
- |
- |
অন্যান্য প্রকল্প(1%খাত) |
- |
৬,০০,০০০/- |
৬,০০,০০০/- |
৭,০০,০০০/- |
৬,৪০,০০০/- |
অন্যান্য |
- |
- |
- |
- |
৪৭,৮৭৫/- |
থোক বরাদ্দ বাবদ |
- |
৩,০০,০০০/- |
৩,০০,০০০/- |
- |
- |
উদ্বৃত |
৫২,৯৪৭/- |
- |
৬৭,০৫৩/- |
৬৬,৭৭৫/- |
২,০৩,৫৫৩/- |
মোট ব্যয় |
১২,০৮,৫০০/- |
৮১,০৯,৬০০/- |
৯২,৬৫,১৫৩/- |
৩৫,০৮,১০০/- |
৩৩,০১,৫০৫/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS